|
Faktúra |
201102193
|
Nábytok do ŠKD
|
2 726,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
Maquita, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011_MPC_BB_BB_003
|
Zmluva o nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O_2020/66
|
aSc Agenda Komplet na rok 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
25.05.0202 |
|
Faktúra |
766779
|
Toaletné papiere, mydlá
|
91,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.01.2011 |
|
Zmluva |
502011
|
Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného dopadu v roku 2011
|
632,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.02.2011 |
|
Objednávka |
102011
|
Stavebné práce - prezliekárne v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Nastav - Ing. Nagy Jozef |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2011 |
|
Faktúra |
1722935768
|
Hlasové služby
|
66,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2011 |
|
Objednávka |
182011
|
Rekonštrukcia soc. zariadení v jedálni
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Nastav - Ing. Nagy Jozef |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2011 |
|
Faktúra |
5723953075
|
Hlasové služby
|
63,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.03.2011 |
|
Faktúra |
42011
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v jedálni - záloha
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Nastav - Ing. Nagy Jozef |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.03.2011 |
|
Faktúra |
052011
|
Rekonštrukcia soc. zariadení v jedálni - záloha
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
Nastav - Ing. Nagy Jozef |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.04.2011 |
|
Faktúra |
82011
|
Príspevok zo SF na stravovanie 22011
|
81,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.04.2011 |
|
Faktúra |
72011
|
Príspevok na stravovanie 22011
|
641,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.04.2011 |
|
Faktúra |
62011
|
Príspevok zo SF na stravovanie 12011
|
86,52 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.04.2011 |
|
Faktúra |
52011
|
Príspevok na stravovanie 12011
|
677,74 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.04.2011 |
|
Faktúra |
22011
|
Príspevok zo SF na stravovanie 112010
|
103,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.04.2011 |
|
Faktúra |
42011
|
Príspevok zo SF na stravovanie 122010
|
84,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.04.2011 |
|
Faktúra |
072011
|
Rekonštrukcia soc. zariadení v jedálni
|
1 486,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Nastav - Ing. Nagy Jozef |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.04.2011 |
|
Faktúra |
4724968015
|
Hlasové služby
|
67,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.04.2011 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
29.04.2011 |