|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
ŠJ_36/2021
|
Projekt "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
03.05.2021 |
|
Faktúra |
190/2021
|
Poistenie zodpovednosti
|
415,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
189/2021
|
Žiacka knižka
|
286,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
188/2021
|
Knihy do maďarskej knižnice
|
281,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Tinta Konyvkiadó Kft. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/84
|
Balená stolová voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
187/2021
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
70,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
185/2021
|
Internetové služby 6/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Filleck. s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
184/2021
|
Balená stolová voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
183/2021
|
Spotreba plynu 6/2021
|
975,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
182/2021
|
Spotreba el. en. služobný byt 6/2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
181/2021
|
Spotreba el. en. 6/2021
|
832,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
180/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_48/2021
|
Projekt "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
11.05.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_38/2021
|
Projekt "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
03.05.2021 |
|
Faktúra |
192/2021
|
Servis výpočtovej techniky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/48
|
Výpočtová technika - myš, projektorová lampa
|
933,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Matej Fehér - MEDIACITY |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/47
|
Knihy do maďarskej knižnice
|
98,81 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Tinta Konyvkiadó Kft. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/46
|
Kancelárske potreby - euroobal, obálky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/45
|
Tabuľová magnetická rysovacia súprava
|
442,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.03.2021 |